面對(duì)集團(tuán)公司關(guān)于三年內(nèi)取消補(bǔ)貼,自負(fù)盈虧,實(shí)行“社會(huì)化服務(wù)、專業(yè)化管理、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)”,徹底推向市場(chǎng)的大政方針,銅川實(shí)業(yè)公司機(jī)關(guān)分公司審時(shí)度勢(shì),及時(shí)調(diào)整工作思路,采取“橫向到邊,縱向到底,績(jī)效掛鉤,獎(jiǎng)勤罰懶”的經(jīng)營(yíng)策略,把全面預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分解,細(xì)化到所屬各單位、部門和個(gè)人,做到經(jīng)營(yíng)重?fù)?dān)大家挑,人人肩上有指標(biāo)。
該分公司的主要做法:一是充分利用預(yù)算管理,全面、全員、全過(guò)程的功能,進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算指標(biāo),把預(yù)算指標(biāo)分解落實(shí)到班組、崗位,通過(guò)細(xì)化班組、崗位預(yù)算流程,由分公司組織考核預(yù)算執(zhí)行情況。二是嚴(yán)格依法依規(guī)實(shí)行有償服務(wù),積極拓展服務(wù)領(lǐng)域和創(chuàng)收渠道,向市場(chǎng)要效益,提高資金回收率,代收代繳水電費(fèi)用回收率達(dá)到100%。三是嚴(yán)格控制八項(xiàng)可控管理費(fèi)用,最大限度降低各項(xiàng)費(fèi)用支出。四是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行與修正。分公司每月對(duì)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)偏差,認(rèn)真分析原因,及時(shí)反饋給所屬單位和部門,并采取應(yīng)對(duì)措施,及時(shí)糾偏和整改。五是制定量化標(biāo)準(zhǔn),對(duì)水、電、暖、物業(yè)管理等費(fèi)用回收率,與職工工資掛鉤考核,獎(jiǎng)罰兌現(xiàn),以經(jīng)濟(jì)效益最大化,實(shí)現(xiàn)單位增效,崗位增值,職工增收的目的。
編輯:郝 龍